12月18日,市政府新闻办召开新闻发布会,市审计局通报2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况。
2023年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告反映5方面54个问题。市审计局及时部署审计整改工作,逐项梳理审计发现问题,制定问题整改清单,督促各相关单位制定切实可行的工作方案,逐项明确责任单位、具体措施和整改目标,审计整改工作取得扎实成效。
据统计,2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计立行立改问题38个,目前已全部整改完毕;分阶段整改和持续整改问题16个,其中1个问题已整改完毕,其余15个问题已完成阶段性整改任务,并正在落实后续整改。从整改结果看,相关部门和单位能够按照审计要求,认真制定整改方案,采纳审计建议,完善规章制度,审计部门将持续跟踪督促整改落实。
下一步,市审计局将完善审计整改工作机制,加大跟踪问效、追责问责力度,营造依法理财、按章办事的良好氛围。进一步强化对公共资金、国有资产、国有资源管理使用的监督,在建立健全制度体系上下功夫,扎紧制度笼子,促进强化法纪意识,把“当下改”和“长久立”有效结合起来,推动审计整改标本兼治。